采購管理辦法完整版(附表單)(采購管理辦法實施細(xì)則)
采購管理辦法完整版(附表單)
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各項采購活動的管理和控制,特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司下列物品的采購:
1、固定資產(chǎn):房屋及建筑物,機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具、家具、工具,大型游樂設(shè)備,電子設(shè)備和運(yùn)輸工具等。
2、存貨:商品、包裝物、委托代銷商品和各種工程材料等。
3、低值易耗品:日常辦公用品、低值易耗物資材料等。
第三條 采購活動的執(zhí)行部門
公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,原則上采取“管理使用與部門職責(zé)對應(yīng)”。具體規(guī)定為:
1、綜合部:負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的采購.
2、工程物業(yè)部:負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等采購.
3、市場部:負(fù)責(zé)營銷推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購。
4、營運(yùn)服務(wù)部:負(fù)責(zé)運(yùn)營服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具及場館設(shè)施等采購。
5、旅游招商部:負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷商品、貨架、招商活動宣傳項目等與招商活動有直接關(guān)系的采購.
第四條 采購部門及采購人員行為規(guī)范。供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號專注分享供應(yīng)商管理知識和經(jīng)驗采購員應(yīng)根據(jù)《采購人員廉潔自律協(xié)議》(附件8)要求,盡職盡責(zé);若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五條 本管理辦法主要指采購計劃管理、采購作業(yè)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商信息管理等幾個重大方面。
第二章 采購計劃管理
第六條 為了明確采購計劃編制、審核、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范,制定滿足正常營運(yùn)需要的采購計劃,指導(dǎo)具體采購工作。
第七條 采購要求
1、采購實行計劃管理、專人負(fù)責(zé),采購員根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)制定《采購計劃審批單》(附件1),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
2、采購計劃要根據(jù)市場實際制定,堅持量出為入,以銷定購的原則;防止積壓,避免斷檔,做到快進(jìn)快出,加快資金周轉(zhuǎn).
3、了解掌握市場信息,選擇質(zhì)優(yōu)價廉、有特色的商品;確保品質(zhì)達(dá)標(biāo),滿足多層次消費(fèi)需求。
第八條 采購申請
1、采購員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要于5日前提交《采購計劃審批單》(附件1),要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
2、 緊急采購時,由采購申請人在采購計劃審批單上注明“緊急采購”字樣,可先行采購,在報銷之前完善簽字手續(xù)。
3、若撤銷采購,采購需求人員應(yīng)立即通知采購員,以免造成不必要的損失。
4、各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)及時將意見反饋給采購申請相關(guān)人員.
第九條 相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程
步 驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 | 審核 | 審批 |
采購計劃編審 | 每月20—25日 | 各需求部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員 | 完成下月《采購計劃審批表》編制。(詳見附表1) | 部門負(fù)責(zé)人 | |
采購計劃審批 | 每月30日前 | 按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行采購審批。 | |||
申請部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | ||||
財務(wù)部 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | ||||
分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管副總 | ||||
財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)總監(jiān) | ||||
采購金額>2000元;≤20000元 | 總經(jīng)理 | ||||
采購金額>20000元;≤40000元 | 主要領(lǐng)導(dǎo) | ||||
采購金額>40000元 | 黨工委班子 | ||||
資金計劃編審 | 每月30日前 | 綜合管理部采購員 | 按未結(jié)款情況提交下月預(yù)計付款需求。 | 綜合管理部 | / |
財務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 匯總各部門資金計劃報批. | 財務(wù)部 | 總經(jīng)理 |
第三章 采購作業(yè)控制管理
第十條 為明確控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參與人員,規(guī)范采購作業(yè)的控制流程,適用于采購范圍內(nèi)所有(除大宗物資采購)的采購作業(yè).
第十一條 詢價、比價、議價
按采購申請流程,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員組織采購;采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、比價后上報《請購單》(見附表5)。
1、采購員進(jìn)行詢價,財務(wù)人員參與比價,采購人員在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,以低價原則選擇供應(yīng)商.
2、 存在多種進(jìn)貨渠道時,在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、銷售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上,比較分析及綜合平衡廠商供貨保障能力、供貨價格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道;
3、詢比價要求:單項采購金額200元以下采購員自行比價報部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部審計確認(rèn)簽字可采購;單項采購金額200元以上至2000元以下的,采購員電話咨詢供應(yīng)商做好比價工作,由綜合管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽字報分管副總簽字方可采購;供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號專注分享供應(yīng)商管理知識和經(jīng)驗單項采購金額達(dá)2000元以上的采購作業(yè),要求實施詢比價程序。
4、需經(jīng)詢比價程序的采購業(yè)務(wù),采購員要向至少3家供應(yīng)商發(fā)《采購詢價單》(詳見附表2),收集供應(yīng)商報價單并填制《采購議價表》(詳見附表3)報領(lǐng)導(dǎo)審批.
5、詢價、比價審批流程表
步 驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 | 審核 | 審批 |
采購員詢比價 | 采購計劃單批準(zhǔn)后 | 采購人員 | 完成《采購詢價單》 (不少于3家) | ||
采購 議價 | 采購詢比價后 | 采購人員 | 填制《采購議價表》 | ||
采購議價審批 | 采購實施前 | 按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批. | |||
申請部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | ||||
財務(wù)部 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | ||||
分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管副總 | ||||
財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)總監(jiān) | ||||
采購金額>2000元;≤20000元 | 總經(jīng)理 | ||||
采購金額>20000元;≤40000元 | 主要領(lǐng)導(dǎo) | ||||
采購金額>40000元 | 黨工委班子 |
第十二條 《請購單》報批
1、詢、比、議價程序結(jié)束,采購人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的《采購議價表》填寫《請購單》(詳見附表5)。財務(wù)部對經(jīng)過采購部門負(fù)責(zé)人審核的《請購單》進(jìn)行審計,無異議簽字通過,如對報價有疑問繼續(xù)詢比價。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同意將直接進(jìn)行采購;2000至20000元的采購經(jīng)總經(jīng)理同意后可直接采購。
2、《請購單》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后,需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn),不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的,由采購人員按批準(zhǔn)的《請購單》實施采購,完成入庫手續(xù)。
3、《請購單》審批流程表
步 驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 | 審核 | 審批 |
填制《請購單》 | 《采購議價表》審批后 | 采購人員 | 根據(jù)審批后的《采購議價表》,填制《請購單》 | ||
《請購單》審批 | 采購實施前 | 按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。 | |||
申請部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | ||||
財務(wù)部 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | ||||
分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管副總 | ||||
財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)總監(jiān) | ||||
采購金額>2000元;≤20000元 | 總經(jīng)理 | ||||
采購金額>20000元;≤40000元 | 主要領(lǐng)導(dǎo) | ||||
采購金額>40000元 | 黨工委班子 |
第十三條 采購合同報批
1、采購員根據(jù)審批后的《請購單》,填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》
(詳見附表6)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可與供應(yīng)商簽定合同.
2、合同審批流程表
步 驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 | 步驟說明 | 審核 | 審批 |
填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》 | 合同簽定之前 | 采購人員 | 根據(jù)審批后的《請購單》,填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》 | ||
《經(jīng)濟(jì)合同審批表》審批 | 合同簽定之前 | 按照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批. | |||
申請部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | ||||
財務(wù)部 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | ||||
分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管副總 | ||||
財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)總監(jiān) | ||||
采購金額>2000元;≤20000元 | 總經(jīng)理 | ||||
采購金額>20000元;≤40000元 | 主要領(lǐng)導(dǎo) | ||||
采購金額>40000元 | 黨工委班子 | ||||
合同審核 | 合同簽定之前 | 采購人員 | 上報擬定好的合同文本 | 法律顧問 | |
合同簽定 | 采購實施之前 | 采購人員 印章人員 | 根據(jù)審批后《經(jīng)濟(jì)合同審批表》及合同到印章人員處蓋章供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號專注分享供應(yīng)商管理知識和經(jīng)驗 | 管理印章人員 |
第十四條 采購物品入庫詳見第六章《采購驗收入庫管理》
第十五條 在常規(guī)物資采購過程中,如因特殊情況,采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時,由采購員出具書面情況說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實施采購;
第十六條 續(xù)購物資是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由采購部門負(fù)責(zé)采購。
第四章 大宗物資和設(shè)備采購管理
第十七條 大宗物資和設(shè)備是指單項采購金額在4萬以上。
(不含四萬元)且不超過20萬元的物資和設(shè)備采購,超過20萬元(含)按照公司《招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行.
第十八條 大宗物資和設(shè)備采購主要包括采購部負(fù)責(zé)采購的物資和設(shè)備以及由相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦采購的需要安裝的設(shè)備。
第十九條 采購程序
大宗物資和設(shè)備采購,應(yīng)根據(jù)經(jīng)集團(tuán)黨工委領(lǐng)導(dǎo)會議討論同意的《采購計劃審批單》,再由采購評審小組組織現(xiàn)場比價招標(biāo),采購評審小組會簽后由采購員負(fù)責(zé)采購。具體規(guī)定如下:
1、由申購部門及采購員共同確定不得少于3家供應(yīng)商參與詢價比價,并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報價單、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、經(jīng)營許可證、業(yè)績證明及樣品等詳細(xì)資料和實物;
2、在常規(guī)大宗物資和設(shè)備采購過程中,如因特殊情況,采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時,由采購員出具書面情況說明并經(jīng)采購評審小組會簽同意后,方可實施采購
3、特定物資和設(shè)備采購:使用部門需采購獨家經(jīng)營的特定物品時,應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價格和信譽(yù)等市場調(diào)研咨詢情況向采購評審小組匯報,經(jīng)采購評審小組會簽同意后,由采購部門負(fù)責(zé)采購;
4、續(xù)購物資和設(shè)備:續(xù)購物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請并經(jīng)采購評審小組會簽,報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,由采購部門負(fù)責(zé)采購。
第二十條 評審機(jī)構(gòu)
1、 公司設(shè)立采購評審小組,其主要職責(zé)是對4萬元以上的大宗物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評審。采購評審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家、財務(wù)審計人員、總經(jīng)理室人員以及有必要參加的相關(guān)人員(包括外聘專家)等組成。
2、 采購評審小組在評審中應(yīng)對采購項目進(jìn)行綜合評估,具體包括價格、付款條件、交付時間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履約能力及合作經(jīng)歷等評估條件。
3、 采購員負(fù)責(zé)召集采購評審小組開展評審工作,并由采購員負(fù)責(zé)做好評審記錄和評審文件會簽工作。
4、 采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見書,其它相關(guān)資料等。
第二十一條 相關(guān)要求
1、 大宗物資和設(shè)備的采購必須集中進(jìn)行,不得化整為零;
2、 采購評審小組成員及采購員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則.不得接受供應(yīng)商宴請、不得收受供應(yīng)商贈送的禮品、禮金和回扣;
3、 實行采購工作回避制.采購評審小組成員凡與供應(yīng)商有親戚關(guān)系的應(yīng)主動回避;
4、 采購評審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度,不得直接或間接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購信息;
5、 各部門在采購大宗物資和設(shè)備時未按本辦法的程序進(jìn)行的,財務(wù)部不予報銷。
詳見附表4《大宗采購比價表》
第五章 采購合同管理
第二十二條 為明確物資采購合同管理規(guī)定,規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行,適用于物資采購的合同管理。
第二十三條 采購價格選定后,采購商品單位價格在2000元以上或采購合同金額在2000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同.
第二十四條 采購部門應(yīng)擬訂采購合同固定文本,經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后,作為日常采購格式合同文本。合同中的各項條款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密。
第二十五條 采購合同必須進(jìn)行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進(jìn)行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第二十六條 參加合同會簽的職能部門:采購部門、財務(wù)部、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理;合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門,合同簽訂前要填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》(見附件6),供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號專注分享供應(yīng)商管理知識和經(jīng)驗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可與供應(yīng)商簽定合同.經(jīng)辦人將《經(jīng)濟(jì)合同審批表》原件交印章管理人員,印章管理人員核對合同后蓋章。
第二十七條 采購合同的保管:所有合同一式4份(不少于4份),分別由檔案管理部(原件)、財務(wù)部(原件)、采購部門(復(fù)印件)和供應(yīng)商(原件2份)留存,各部門保管的合同要同時附經(jīng)過審批同意的《經(jīng)濟(jì)合同審批表》復(fù)印件。
第二十八條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),財務(wù)部對合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計。
第二十八條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰.