內(nèi)部控制——資金支付授權(quán)審批制度(收藏模板)(資金支付權(quán)限審批方案)
第1章 總則
第1條 為有效執(zhí)行企業(yè)資金管理內(nèi)部控制制度,規(guī)范資金支付審批程序,明確審批權(quán)限,提高資金使用效率,控制資金風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。
第2條 本制度的制定依據(jù)是《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)制度。
第3條 本制度所涉及的對(duì)控股股東及其附屬企業(yè)的資金支付項(xiàng)目,均應(yīng)符合年度股東大會(huì)預(yù)先批準(zhǔn)的范圍和額度。
第4條 本制度主要規(guī)范公司資金支付,下屬公司均應(yīng)參照本制度制定相應(yīng)執(zhí)行文件。
第2章 資金支付的分類及審批權(quán)限
第5條 根據(jù)公司資金支付的性質(zhì),將資金支付分為以下兩大類:經(jīng)營(yíng)性支付和非經(jīng)營(yíng)性支付。
第6條 資金支付的審批流程。
資金支付的審批流程如下圖所示。
資金支付審批流程圖
經(jīng)營(yíng)性支付與非經(jīng)營(yíng)性支付的審批權(quán)限說明表
第3章 資金支付審簽人的責(zé)任規(guī)定
第8條 用款人應(yīng)如實(shí)反映資金支付內(nèi)容,在資金申請(qǐng)單、報(bào)銷單上簽字,對(duì)資金支付結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。
第9條 各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門資金支付的真實(shí)性、合理性及必要性負(fù)責(zé),并在此基礎(chǔ)上審核簽字,對(duì)資金支付的結(jié)果負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第10條 對(duì)資金支付具有最終審批權(quán)限的人員,對(duì)資金支付的結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第11條 違反本制度的責(zé)任人,未對(duì)公司造成直接損失者,個(gè)人處以500—10000 元罰款,部門處以 2000—30000 元罰款;對(duì)公司造成直接損失者,按照相關(guān)證券監(jiān)督管理法律、法規(guī)予以處罰;涉嫌犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。
第4章 附則
第12條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋,自董事會(huì)通過之日起執(zhí)行。